|
Faktúra |
149/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - SF
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
Faktúra |
150/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
Faktúra |
151/2020
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Zmluva |
02112020
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Mariana Horáčková |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2020 |
|
Faktúra |
01/2021
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
Faktúra |
02/2021
|
Voda IV. Q
|
58,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
SEVAK a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
Faktúra |
04/2021
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
Faktúra |
11/2021
|
Elektrická energia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
Faktúra |
05/2021
|
Preplatok za plyn 2020
|
-2 140.56 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
27.01.2021 |
04.02.2021 |
|
Faktúra |
06/2021
|
Preplatok za elektrickú energiu 2020
|
-143,27 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2021 |
04.02.2021 |
|
Faktúra |
07/2021
|
Elektrická energia 2020
|
8,15 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2021 |
04.02.2021 |
|
Faktúra |
08/2021
|
Plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
29.01.2021 |
04.02.2021 |
|
Faktúra |
09/2021
|
Preplatok za elektrickú energiu 2020
|
-61,98 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2021 |
04.02.2021 |
|
Faktúra |
10/2021
|
Elektrická energia
|
43,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
Faktúra |
26/2021
|
Plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
Faktúra |
28/2021
|
Dezinfekcia, respirátory, čistiace prostriedky
|
283,80 |
s DPH |
3/2021
|
|
12.03.2021 |
Eva Wimmerová |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
147/2020
|
Revízie hasiacich prístrojov
|
144,00 |
s DPH |
31/2020
|
|
17.12.2020 |
ArtTech s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
Objednávka |
06/2021
|
Učebnice
|
183,70 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2021 |
|
Zmluva |
|
Spolupráca s veľkoobchodom ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Milan Delinčák- Bukov veľkoobchod ovocie zelenina |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2021 |
|
Zmluva |
|
Spolupráca s veľkoobchodom ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Milan Delinčák- Bukov veľkoobchod ovocie zelenina |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2021 |