|
Objednávka |
02/2020
|
Vývoz žumpy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
DZS s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.01.2020 |
|
Faktúra |
10/2020
|
Vyúčtovanie za elektrickú energiu
|
5,21 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
Faktúra |
09/2020
|
Vyúčtovanie za elektrickú energiu
|
103,13 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
Faktúra |
08/2020
|
Vyúčtovanie za elektrickú energiu
|
-20,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
Faktúra |
7/2020
|
Plyn 01/2020
|
622,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
Faktúra |
06/2020
|
Vyúčtovanie za plyn
|
-567,84 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
Objednávka |
01/2020
|
Kancelárske potreby
|
50,25 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Cech Company s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
04/2020
|
Tonery
|
111,80 |
s DPH |
19/2019
|
|
17.01.2020 |
MPK s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
141/2019
|
UP pre deti zo SZP
|
157,66 |
s DPH |
27/2019
|
|
05.12.2019 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
Faktúra |
152/2019
|
Telefónne hovory
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
Faktúra |
146/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia
|
124,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
Faktúra |
147/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - potraviny
|
24,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
Faktúra |
148/2019
|
Príspevok na stravovanie zo SF
|
31,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
Faktúra |
149/2019
|
Kompenzačné pomôcky
|
301,78 |
s DPH |
26/2019
|
|
08.12.2019 |
Cech Company s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.12.2019 |
08.12.2019 |
|
Faktúra |
150/2019
|
Služby PO a BOZP za IV. Q
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Slavomír Gocál |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
151/2019
|
OOPP
|
99,57 |
s DPH |
24/2019
|
|
09.12.2019 |
IPC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
153/2019
|
Revízia bleskozvodov
|
180,00 |
s DPH |
23/2019
|
|
16.12.2019 |
ArtTech s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
03/2020
|
Telefónne hovory
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
14.01.2020 |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
154/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - potraviny
|
18,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
155/2019
|
Príspevok na stravovanie zo SF
|
23,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2019 |
16.12.2019 |