|
|
Objednávka |
15/2019
|
Učebnice ANJ
|
623,90 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
UniKnihy s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Plyn
|
638,00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 14.03.2017
|
05.09.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Učebnice prvouky
|
49,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Mladé léta s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Stravné lístky
|
344,24 |
s DPH |
16/2019
|
|
03.09.2019 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Elektrická energia
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Elektrická energia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Elektrická energia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Telefónne hovory
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Jedálne kupóny
|
344,24 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Elektrická energia
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Malotriedka komplet
|
229,00 |
s DPH |
14/2019
|
|
03.07.2019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Elektrická energia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Elektrická energia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
06.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Plyn
|
638,00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 14.03.2017
|
05.08.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Výkon zodpovednej osoby OOÚ
|
42,00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 25.05.2018
|
05.08.2019 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
05.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Výkon zodpovednej osoby OOÚ
|
42,00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 25.05.2018
|
12.07.2019 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Telefónne hovory
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Voda II. Q
|
70,31 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
SEVAK a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2019 |
10.07.2019 |