|
Faktúra |
21
|
hmotná núdza- strava žiaci
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
220154
|
pomôcky na upratovanie
|
71,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
VART s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
8735099993
|
pevná linka
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
14
|
prispevok na stravovanie zamestnanci - SF
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
14
|
prispevok na stravovanie zamestnanci január, dotácia školy
|
31,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
15
|
prispevok na stravovanie zamestnanci - SF
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
6
|
prispevok na réžiu- stravovanie zamestnancov
|
112,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
2012/6
|
odborné prehliadky a skušky
|
376,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Marián Kirn |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
2141091930
|
telefonne hovory
|
10,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
201200591
|
služby virtuálnej knižnice
|
79,63 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
2122200765
|
tlačivá
|
22,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
1/2012
|
revízie TNS,kotolne
|
306,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Jan Kinier |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
7200623651
|
telefonne hovory
|
10,08 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
21200392
|
poradca riaditaľa školy
|
42,55 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
RAABE |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
2111033178
|
vodné a stočné
|
47,38 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
201100796
|
multilicencie
|
399,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
11110938
|
zdravotnícke služby
|
30,25 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŽILPO, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
1122200825
|
tlačivá
|
22,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
201125042
|
služby virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2012 |
|
Faktúra |
21133821
|
poradca riaditaľa školy
|
69,05 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
RAABE |
|
|
|
|
22.04.2012 |